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中國內部審計協會赴上海市開展專題調研
2025-06-12
來源:中國內審協會

為深入了解內部審計發展現狀,進一步發揮協會的職能作用,推動內部審計“科學規范提升年”行動深入開展,6月4日至6日,中國內部審計協會會長茅東萍率領調研組前往上海市開展內部審計工作調研。此次調研以“如何科學規范開展內部審計工作”為主題,采取現場座談會和實地參訪相結合的方式,深入考察上海市內部審計工作實際,與調研單位共同研討科學規范開展內部審計的思路舉措,并向他們了解對中國內部審計協會(以下簡稱中內協)的服務需求。副會長兼秘書長沈立強、副秘書長吳曉軍、準則與學術部、事業發展部相關人員參加此次調研。

4日上午,調研組首站拜訪上海市審計局并召開座談會,會議由上海市審計局黨組成員、副局長吳曉玲主持。會上,市審計局內部審計指導監督處(審計整改督查處)處長陳家彥介紹了上海市內部審計工作發展概況,上海市浦東新區審計局黨組成員、副局長、總審計師莊董新重點匯報了浦東新區審計局內部審計工作的基本情況及浦東新區內部審計師協會工作的開展情況。

茅東萍在聽取匯報后作總結講話。她對上海市內部審計工作取得的成效給予了高度評價,她指出,上海市內部審計工作體現出四個特點:一是領導的高度重視是核心保障;二是通過制度來規范內部審計工作的建設是關鍵支撐;三是點對點精準的對接是有效方法;四是樹立內部審計的權威性是重要基礎。茅會長最后強調,加強溝通合作對促進雙方交流互鑒至關重要。

當日下午,調研組召開上海市有關單位座談會,會議由沈立強主持,吳曉玲作開場致辭。上海市司法局、上海市國有資產監督管理委員會、申能(集團)有限公司、上海汽車集團股份有限公司、上海電氣集團股份有限公司、上海國際港務(集團)股份有限公司、百聯集團有限公司、中國太平洋保險(集團)股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、上海地產(集團)有限公司、東方證券股份有限公司、申能財產保險股份有限公司等12家單位的內部審計機構負責人參會。與會代表分別圍繞內部審計機構設置、領導體制和隊伍建設情況,內部審計工作中積累的經驗和做法、面臨的主要困難和問題,如何進一步推動科學規范開展內部審計工作,以及對中內協工作的意見和建議等內容開展交流探討。

吳曉玲在聽取各單位發言后分享三點體會:一是堅持黨對審計工作的領導,是做好內部審計工作的根本保證;二是全面推行總審計師制度和內部審計集中管理制度,是做好內部審計工作的關鍵要素;三是加強內部審計的科學化、規范化建設,是推進上海市內部審計工作高質量發展的必要保障。

茅東萍作總結發言。首先梳理了各單位的發言亮點,對其在推動內部審計高質量發展方面做出的努力及取得的成效表示贊賞。其次,針對各單位對中內協工作提出的意見和建議,回應了五方面的服務舉措:加強內部審計制度規范建設和宣貫;為內部審計人才培養提供高質量的培訓服務;強化內部審計數字化轉型、智能化發展的指引;搭建更加多元化的同業交流平臺;提升中國內部審計的國際話語權與國際影響力。最后,聚焦內部審計科學規范發展,提出以加強黨建引領、將科學規范貫穿審計業務始終、堅持科技強審創新審計手段、強化內部審計體制機制保障、加強內部審計隊伍建設等五個方面為抓手,推動內部審計“科學規范提升年”行動走深走實,呼吁各方齊心協力,共同助力內部審計高質量發展。

5日上午,調研組召開在滬部分中央企業會員單位內部審計工作調研座談會,沈立強主持此次座談會。中國船舶集團有限公司、中國寶武鋼鐵集團有限公司、中國遠洋海運集團有限公司、中國東方航空集團有限公司、中國商用飛機有限責任公司、中國電氣裝備集團有限公司、交通銀行股份有限公司等7家央企內部審計機構負責人參加座談會。與會代表介紹本單位內部審計工作的總體情況,分享在科學規范開展內部審計方面的創新舉措與良好實務,探討當前工作中面臨的主要困難與挑戰,就促進內部審計工作科學化、規范化發展建言獻策,并反饋對中國內部審計協會工作的意見和建議。

茅東萍總結指出:首先,7家央企在各自領域科學規范發展內部審計工作方面特點突出、成效明顯;其次,根據各單位對協會提出的意見和建議,結合協會下一步的工作,從加強內部審計制度規范化的建設、豐富培訓內容和形式、拓寬內部審計人員職稱晉升通道以及創造更多維行業交流平臺四個方面回應各方的需求;最后,她誠摯邀請與會央企將本單位關于科學規范開展內部審計工作的亮點特色經驗做法在《中國內部審計》雜志的專欄上分享,供更多內審同仁借鑒學習。

6日上午,調研組實地考察嘉定區惠民靜華集市,走訪新嘉商業投資(集團)有限公司(上海市嘉定區供銷合作總社)并進行座談交流。座談會上,上海市嘉定區審計局黨組書記、局長苑鼎宏介紹了區內部審計工作總體開展情況及存在的問題,新嘉集團(嘉定供銷社)黨委書記、新嘉集團董事長、區供銷社理事會主任汪巍忠就企業內部審計工作開展情況做匯報。

聽取匯報后,吳曉玲充分肯定了嘉定區審計局在內部審計指導工作方面發揮的積極作用,并希望新嘉集團的內部審計工作在助力企業防范風險和促進企業創新發展方面發揮更大作用。茅東萍就上海市審計局和嘉定區審計局對內部審計工作的高度重視以及新嘉集團先進的內審理念和實踐經驗給予充分肯定。

在上海市審計局和相關單位的大力支持下,本次調研圓滿結束,達到預期的目標。調研組不僅了解了上海市內部審計工作的環境與現狀,更通過與上海內審人員的深度交流,探討了未來創新發展的路徑,為中內協進一步精準服務于新時代內部審計科學規范發展明確了努力方向。


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